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最新独立审计准则与财务监督管理标准实施手册
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最新独立审计准则与财务监督管理标准实施手册

编    号: 16182
著 作 者: 
出 版 社: 中国致公出版社
书    号: 
出版日期: 2004-4-1
市 场 价: ¥798 元
书 店 价: ¥379.1 元
立即节省: ¥419 元
人    气: 
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内容简介
详细介绍:

第一篇 最新独立审计准则执行与操作标准
第一章 中国注册会计师独立审计准则序言
第二章 独立审计基本准则
第三章 独立审计具体准则
第四章 独立审计实务公告

第二篇 最新内部审计准则执行与操作标准
第一章 中国内部审计准则序言
第二章 内部审计基本准则
第三章 内部审计人员职业道德规范
第四章 内部审计计划准则
第五章 内部审计通知书准则
第六章 内部审计证据准则
第七章 内部审计工作底稿准则
第八章 内部控制审计准则
第九章 舞弊的预防、检查与报告准则
第十章 内部审计报告准则
第十一章 后续审计准则
第十二章 内部审计督导准则
第十三章 内部审计与外部审计的协调准则
附 录

第三篇 最新会计执业规范标准与相关规定
第一章 会计执业规范指南
第二章 其他相关准则
第三章 指导意见
第四章 审计技术提示
第五章 中国注册会计师协会相关文件

第四篇 审计取证和审计工作底稿编制的技术与方法
第一章 审计取证基本原理
第二章 审计工作底稿编制的基本原理
第三章 了解被审计单位基本情况的审计取证与审计工作底稿编制
第四章实质性测试的审计取证与审计工作底稿编制
第五章 审计终结前的归纳与汇总

第五篇 审计报告编制的技术与方法
第一章 审计报告概述
第二章 审计报告编制的程序
第三章 审计报告的内容

第六篇 内部控制测评的技术与方法
第一章 内部控制基本原理
第二章 内部控制测评基本原理
第三章 销售和收款业务循环内部控制测评
第四章 采购和付款业务循环内部控制测评
第五章 生产和存货业务循环内部控制测评
第六章 货币资金业务循环内部控制测评
第七章 工薪业务循环内部控制测评
第八章 固定资产业务循环内部控制测评
第九章 筹资和投资业务循环内部控制测评

第七篇 审计统计抽样的技术与方法
第一章 审计抽样概述
第二章 审计统计抽样的基本技术与方法
第三章 审计统计抽样审前调查及抽样准备
第四章 审计统计抽样实施方案的编制
第五章审计统计抽样在符合性测试中的实务操作
第六章 审计统计抽样在实质性测试的实务操作
第七章 审计抽样结果在审计工作底稿和审计报告中的表述

第八篇 舞弊审计的技术与方法
第一章 小金库审计的技术与方法
第二章 账外固定资产审计的技术与方法
第三章 账外存货审计的技术与方法
第四章 虚增收入是计的技术与方法
第五章 少列gben.htm' target='_blank'>成本费用审计的技术与方法
第六章 隐瞒收入审计的技术与方法
第七章 虚列成本费用审计的技术与方法
第八章 隐瞒财政收入审计的技术与方法
第九章 税审计的技术与方法
第十章 虚列财政支出审计的技术与方法
第十一章 偷逃税金审计的技术与方法
第十二章 编制假决算审计的技术与方法
第十三章 挪用专项资金审计的技术与方法
第十四章 截留专项资金审计的技术与方法
第十五章 概算不实审计的技术与方法
第十六章 挪用建设资金审计的技术与方法
第十七章建设项目竣工决算不实审计的技术与方法
第十八章其他舞弊——虚假发票审计的技术与方法

第九篇 审计经典案例评析
第一章 财政金融审计案例
第二章 财务收支审计案例
第三章 其他内容审计案例
第四章 独立审计案例
>>>适用对象:
全国各省自治区直辖市及所属各地市县区乡镇各级党政机关、企事业单位行政办公与财会管理部门;
人大、政协、各民主党派、工商联及社会团体、高校机关行政办公与财会管理部门;
全国各地各地财政厅(局),市县区乡镇政府财政主管领导,财政局(所)干部及财会工作人员;审计局,税局;
全国各地方会计师协会,会计师事务所,独立审计协会,内部审计机构,内部审计协会,资产管理公司,社会财政财务事务代理机构。
党委政府机关财政与审计部门
国有大中型企业财务部门、上市公司监察审计、注册会计事务所、政监会、证券交易所、保险公司、各大小银行
更多介绍

其他说明
册数:全三卷+1CD

第一发货地
西安

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